Студопедия

Главная страница Случайная лекция


Мы поможем в написании ваших работ!

Порталы:

БиологияВойнаГеографияИнформатикаИскусствоИсторияКультураЛингвистикаМатематикаМедицинаОхрана трудаПолитикаПравоПсихологияРелигияТехникаФизикаФилософияЭкономика



Мы поможем в написании ваших работ!




Состав проверок при сертификации систем менеджмента качества

Читайте также:
  1. I. Посредством изменения субъектного состава.
  2. II. ОСНОВЫ СИСТЕМАТИКИ И ДИАГНОСТИКИ МИНЕРАЛОВ
  3. IV. 1. Организация (структура) экосистем
  4. PR в системе интегрированных маркетинговых коммуникаций.
  5. PR как система
  6. VI. СОСТАВ И СТРОЕНИЕ ГРУНТОВ. ВЛИЯНИЕ ВОДЫ НА МЕХАНИЧЕСКОЕ СОСТОЯНИЕ ГРУНТОВ
  7. VI. Составы преступлений по Судебнику 1550 г.
  8. XVI в. Составляются на старобелорусском языке и отличаются лаконизмом.
  9. А) Система источников таможенного права.
  10. Аберрации оптических систем.

При сертификации систем менеджмента качества подтверждается соответствие системы качества предприятия требованиям, установленным стандартом ИСО 9001:2000 «Системы менеджмента качества. Требования». Стандарт содержит следующие разделы:

1. Область применения.

2. Нормативные ссылки.

3. Термины и определения.

4. Система менеджмента качества.

5. Ответственность руководства.

6. Управление ресурсами.

7. Процессы жизненного цикла продукции.

8. Измерение, анализ, улучшение.

Первые три раздела носят информационный характер и не содержат требований к СМК. Требования, которым должна соответствовать система качества предприятия, содержатся в разделах с 4-го по 8-й. Однако в 1-м разделе, определяющем область применения стандарта, есть важное положение о том, что все требования стандарта применяются, то есть должны выполняться, всеми организациями независимо от вида, размера и поставляемой продукции. Исключения в части выполнения требований возможны только в случае, если эти требования содержатся в разделе 7 «Процессы жизненного цикла продукции».

При проведении анализа системы по исходным документам (настольный аудит) на этапе предварительной оценки СМК исследуется документация Системы, представленная в орган по сертификации. Как минимум документация Системы должна содержать:

- Политику и Цели в области качества.

- Руководство по качеству.

- 6 обязательных процедур:

- Процедура управления документацией.

- Процедура управления записями.

- Процедура внутреннего аудита.

- Процедура управления несоответствующей продукцией.

- Процедура корректирующих действий.

- Процедура предупреждающих действий.

Организация может для себя определить и прописать и другие процедуры, которые она считает важными для эффективного функционирования СМК, например, процедуру управления средствами измерений, или процедуру закупок, процедуру анализа со стороны руководства и др. Все эти документы, а также организационная структура предприятия и «матрица ответственности» представляются в орган по сертификации для «настольного аудита», то есть проверки документации. При проверке аудитор должен удостовериться в полноте документации СМК, изучить организационную структуру предприятия и распределение ответственности менеджмента по обеспечению эффективности СМК. При изучении документации проверяется также соответствие целей в области качества Политике предприятия, а также измеримость Целей и их структурирование по уровням и подразделениям организации. При проверке процедур проверяется их соответствие требованиям стандарта, например, Процедура управления документацией должна отражать все требования п. 4.2.3, Руководство по качеству должно соответствовать п. 4.2.2 и т.д.

По результатам настольного аудита составляется Заключение, или «Отчет по настольному аудиту», который направляется Заказчику, и выводы которого являются основой для принятия решения о продолжении процедуры сертификации или отказе до внесения необходимых поправок.

Если замечания по настольному аудиту незначительны, то следующим этапом будет проверка и оценка Системы качества на предприятии.

Программа проверки подготавливается заранее в органе по сертификации и доводится и согласуется с Заявителем. Состав аудиторской группы также заранее сообщается проверяемой стороне, при этом Заявитель может отказать любому предложенному аудитору, если есть на то обоснованные причины.

Программа проверки включает:

- цель и область проверки;

- время проведения аудита;

- указание стандарта или спецификации, на соответствие которой проводится проверка;

- объекты проверки (департаменты, процессы, деятельность по обеспечению качества, производственные процессы и среда и т.д.);

- распределение аудиторов по объектам проверки.

Программа может также включать данные о сроках представления окончательного отчета, указание на язык проверки, адреса рассылки Отчета по аудиту.

Собственно проверка Системы на предприятии проводится по определенному алгоритму: открывающее совещание, собственно проверка, совещание аудиторов, подготовка заключения и рекомендаций, закрывающее (или заключительное) совещание.

Аудит Системы менеджмента качества проводится следующими методами:

- изучение и анализ документации и записей;

- наблюдения;

- опрос сотрудников (интервью).

Все наблюдения, результаты опроса и изучения документации и записей аудитор фиксирует в «чек-листе» и обязательно подтверждает объективными свидетельствами, то есть конкретными ссылками на документы, записи, или, наоборот, отсутствие таковых.

Что проверяют аудиторы при сертификации систем менеджмента качества?

При проверке степени соответствия Системы требованиям п. 4 Стандарта проверяется:

- определение, последовательность и взаимодействие процессов организации (реализация процессного подхода);

- Политика и Цели в области качества;

- выполнение документированных процедур управления документацией и записями СМК;

- Руководство по качеству организации.

При проверке раздела 5 Стандарта «Ответственность руководства» обычно беседа ведется с высшим руководством организации или его заместителем и Представителем руководства по качеству. Проверяются обязательства и ответственность руководства в части разработки Политики и разработки и планирования Целей в области качества, планирования создания и развития СМК, а также в части проведения анализа со стороны руководства, обеспечения ресурсами, распределения и доведения до персонала ответственности и полномочий. Проверяется также назначение Представителя руководства по качеству и наделение его соответствующими полномочиями. В качестве объективных свидетельств, подтверждающих проведение анализа со стороны руководства, изучаются соответствующие документы: Акты, Протоколы собраний и пр. Документы должны демонстрировать периодичность и плановость таких собраний, а также полноту соответствия требованиям стандарта по входным данным для анализа и его выходным решениям.

При проверке степени соответствия Системы требованиям раздела 6 Стандарта ИСО 9001 («Управление ресурсами») изучается обеспеченность и степень управления ресурсами организации, в том числе человеческими ресурсами (персонал), инфраструктурой (здания, средства труда, сооружения, оборудование, транспорт, связь) и производственной средой. Персонал, ответственный за качество продукции, должен быть компетентным в соответствии с полученным образованием, подготовкой, навыками и опытом. Соответственно, аудитор проверяет в личных делах записи об образовании, переподготовке, опыте работы и т.д. Аудитор проверяет также, в какой степени организация определила, обеспечивает и поддерживает в рабочем состоянии инфраструктуру предприятия и как управляет производственной средой.

Важнейшая часть проверки Системы качества – это проверка процессов жизненного цикла продукции. Жизненный цикл продукции включает следующие этапы:

- планирование процессов жизненного цикла продукции;

- процессы, связанные с потребителями, а именно, определение и анализ требований к продукции, и обеспечение связи с потребителями;

- проектирование и разработку, включая планирование проектирования и разработки, входные и выходные данные для проектирования и разработки, анализ, верификацию (согласование) и валидацию (утверждение) проекта и разработки, управление изменениями проекта и разработки. При этом стандарт требует, чтобы записи по входным данным (например, техническое задание), анализу (технический совет), верификации, валидации и управлению изменениями проекта и разработки поддерживались в рабочем состоянии.

- закупки: организация должна выбирать поставщиков на основе их способности поставлять требуемую продукцию. Критерии оценки поставщиков должны быть разработаны, и результаты оценки должны быть документированы. Кроме того, стандарт предъявляет требование по верификации закупленной продукции, то есть организация должна осуществлять контроль закупаемой продукции для подтверждения ее соответствия предъявляемым требованиям.

- производство и обслуживание: стандарт требует, чтобы производство и обслуживание планировалось и управлялось, что подразумевает применение подходящего оборудования, наличие на местах рабочих инструкций, наличие и применение контрольных и измерительных приборов, проведение мониторинга и измерений, выпуск, поставку и действия после поставки продукции (например, монтаж или гарантийное обслуживание). Кроме того, организация должна идентифицировать продукцию на всех стадиях ее жизненного цикла, специальные процессы (результаты которых нельзя проверить путем последовательного мониторинга и измерений) должны быть валидированы (утверждены). Должны быть определены методы сохранения соответствия продукции в ходе внутренней обработки и поставки в место назначения.

- управление контрольным и измерительным оборудованием: там, где необходимо получение обоснованных результатов мониторинга и измерений, измерительное оборудование должно быть откалибровано или поверено в установленные сроки, идентифицировано для установления статуса калибровки или поверки, защищено от регулирования, повреждений и т.д.

Соответственно при проверке процессов жизненного цикла продукции аудитор проверяет записи по планированию (Планы), по проектированию и разработке (ТЗ на проект, стадии проектирования и разработки, записи по верификации и валидации проекта), ищет доказательства анализа требований потребителей и обеспечения обратной связи с ними (например, книга жалоб, опросная анкета), изучает записи по оценке поставщиков и верификации закупленной продукции. В ходе проверки оценивается, как ведется производственный процесс, имеются ли на рабочих местах необходимые инструкции, изучаются записи по поверке и калибровке измерительного оборудования и средств измерения, проверяются и фиксируются условия и режимы хранения сырья и готовой продукции, изучаются записи, которые ведутся в ходе производственного процесса.

По последнему, 8-му разделу стандарта ИСО 9001 (Измерение, анализ, улучшение) аудитор проверяет, как организация оценивает удовлетворенность потребителей, как проводится мониторинг и измерение процессов и продукции, изучает записи по внутренним проверкам в организации, по анализу накопленных данных. Изучаются случаи, когда была выявлена продукция, не соответствующая предъявляемым требованиям, действия с такой продукцией и соответствующие записи, а также записи по проведенным корректирующим и предупреждающим действиям.

Задача команды аудиторов – максимально объективно оценить фактическую информацию, собранную в процессе проверки, сравнить полученные данные с требованиями стандарта и дать объективное заключение о степени разработки, внедрения и эффективности функционирования СМК в проверяемой организации.

 


<== предыдущая страница | следующая страница ==>
Системы Сертификации ГОС Р | И сертификация персонала

Дата добавления: 2014-03-11; просмотров: 413; Нарушение авторских прав




Мы поможем в написании ваших работ!
lektsiopedia.org - Лекциопедия - 2013 год. | Страница сгенерирована за: 0.003 сек.